Video: Khấu trừ hay trực tiếp trên doanh thu có lợi cho doanh nghiệp chịu thuế GTGT 10% 2024
Một doanh nghiệp có thể khấu trừ chi phí kế toán và thuế. Tất nhiên, có những hạn chế, như với mỗi khấu trừ. Bài viết này thảo luận về những loại chi phí kế toán và thuế bạn có thể khấu trừ để giảm thuế doanh nghiệp của bạn.
Chi phí kế toán nào tôi có thể khấu trừ từ thuế doanh nghiệp?
Chi phí kế toán, chi phí kiểm toán và chi phí kế toán là các chi phí kinh doanh được khấu trừ. Dưới đây là danh sách chi tiết hơn về các chi phí liên quan đến kế toán mà bạn có thể khấu trừ:
Chi phí kế toán. Bạn có thể khấu trừ tất cả các chi phí cho kế toán, bao gồm cả kế toán, hoặc phần kế toán và kế toán để giúp bạn hoặc nhân viên làm kế toán của bạn.
Kế toán / CPA / Cố vấn Tài chính Các dịch vụ của một kế toán, CPA hoặc cố vấn tài chính để xem xét các báo cáo tài chính hoặc kế hoạch tài chính cho kinh doanh (nhưng không phải cá nhân).
Kiểm toán. Nếu bạn là một công ty đại chúng, bạn có thể khấu trừ lệ phí cho một công ty kiểm toán.
Đổi hàng. Việc tính toán các giao dịch trao đổi, bao gồm chi phí cho trao đổi đổi hàng được khấu trừ.
Giao dịch tiền mặt. Bạn có thể khấu trừ chi phí cho việc giao dịch tiền mặt.
Chi phí Thuế nào Tôi có thể khấu trừ Thuế Doanh nghiệp?
Chiến lược thuế và Chuẩn bị Thuế Các dịch vụ của CPA, luật sư thuế hoặc cố vấn thuế, về chiến lược thuế và chuẩn bị thuế, bao gồm chuẩn bị và nộp đơn. Bạn cũng có thể khấu trừ chi phí cho phần mềm chuẩn bị thuế cho các khoản thuế doanh nghiệp nhỏ của bạn.
Các vấn đề về Thuế khác. Dịch vụ của CPA, Đại lý đã đăng ký hoặc luật sư thuế để chuẩn bị và tham gia kiểm tra và điều tra thuế để đại diện cho bạn trước Sở Thuế vụ hoặc Tòa án Thuế.
Chi phí phòng vệ. Bạn cũng có thể khấu trừ chi phí đi lại và các chi phí khác để bảo vệ chống lại IRS hoặc kiểm toán hoặc các cơ quan của cơ quan nhà nước, cũng như các chi phí bạn đã trả cho cố vấn cho các chi phí của họ.
Chi phí kế toán và thuế nào không được khấu trừ?
Chi phí để hạch toán các hoạt động bất hợp pháp không bao giờ được khấu trừ.
Bạn không thể khấu trừ chi phí của phần mềm kế toán hoặc dịch vụ của người thu thuế, để được hoàn thuế của bạn . Nếu bạn có tờ khai thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân do người môi giới chuẩn bị, hãy yêu cầu có hóa đơn cho Bảng C của bạn (biểu thuế doanh nghiệp nhỏ) tách ra khỏi chi phí chuẩn bị khai thuế cá nhân của bạn và thanh toán hóa đơn thuế kinh doanh với một kiểm tra kinh doanh.
Chuẩn bị Danh Mục SE của bạn cho thuế tự doanh là thuế cá nhân, và không thể khấu trừ làm chi phí kinh doanh.
Nếu doanh nghiệp của bạn là công ty hoặc liên danh, bạn có thể khấu trừ việc chuẩn bị trả lại doanh nghiệp này, nhưng bạn không thể khấu trừ bất kỳ khoản chi nào để đưa thông tin thuế doanh nghiệp đó vào tờ khai thuế cá nhân của bạn.
Bạn không thể khấu trừ tiền phạt và tiền phạt cho việc nộp đơn muộn hoặc không thanh toán thuế của bạn, do đó hãy chắc chắn bạn biết thời hạn nộp thuế và người khai thuế hoặc phần mềm thuế của bạn là chính xác.
Đọc về các khoản khấu trừ khác mà IRS sẽ nói không.
Chi phí kinh doanh Canada - Các luật về khấu trừ thuế kinh doanh
Có doanh nghiệp Canada? Dưới đây là danh sách các khoản chi phí kinh doanh bạn có thể sử dụng để khấu trừ thuế với các chi tiết về cách tuyên bố khoản chi phí đó.
Làm thế nào để khấu trừ chi phí y tế như chi phí kinh doanh tại công ty luật của bạn
Có thể khấu trừ các chi phí y tế cho các khoản thuế của họ bằng cách thiết lập các khoản thanh toán bồi thường cho nhân viên y tế và tuân theo một số quy tắc đơn giản.
Tôi có thể khấu trừ thuế doanh nghiệp làm chi phí kinh doanh như thế nào?
Nhiều loại thuế mà doanh nghiệp chi trả được khấu trừ. Một số không. Chi tiết về các khoản thuế doanh thu được khấu trừ và không được khấu trừ.